進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么申報增值稅?增值稅的申報有多個方面需要填寫,小編整理了一些
關(guān)于增值稅納稅申報表的填寫方法,一起來看看吧。
增值稅納稅申報分為一般納稅人申報和小規(guī)模納稅人申報。
一 增值稅納稅申報表整合后,一般納稅人增值稅納稅申報內(nèi)容更完善易操作了
新的《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》及其附列資料填列時,主要注意三個方面的變化:
一是在原《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表增加第39欄至第41欄“附加稅費”欄次,表名調(diào)整為了《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》;要求據(jù)實填寫。
二是將原《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第23欄“其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形”拆分為第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額”和第23b欄“其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形”,并將表名調(diào)整為《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))。其中第23a欄專門用于填報異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出情況,第23b欄填報原第23欄內(nèi)容;要求據(jù)實填寫。
三是增加《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》(附加稅費情況表)。
其中涉及到增值稅納稅申報內(nèi)容的變化主要是:納稅人在辦理納稅申報時,需要將按照規(guī)定本期應(yīng)當(dāng)作異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出處理的進(jìn)項稅額,填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))的第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額”。
對于前期已經(jīng)作過異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出處理,解除異常憑證或經(jīng)稅務(wù)部門核實允許繼續(xù)抵扣的,且納稅人重新確認(rèn)用于抵扣的進(jìn)項稅額,在本欄次填入負(fù)數(shù)。
二 增值稅小規(guī)模納稅人申報時,可確認(rèn)數(shù)據(jù)后,通過系統(tǒng)引導(dǎo)完成納稅申報
系統(tǒng)為增值稅小規(guī)模納稅人提供了【增值稅及附加稅(費)申報(小規(guī)模納稅人適用)】和【增值稅小規(guī)模納稅人引導(dǎo)式申報】兩種申報方式,納稅人可自行選擇使用其中的任意一種方式進(jìn)行申報,完成其中一種方式的申報后,兩種申報方式的申報狀態(tài)均會同步更新,無需重復(fù)申報。
一是在系統(tǒng)中選擇【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【常規(guī)申報】-【增值稅小規(guī)模納稅人引導(dǎo)式申報】
二是點擊左上角【申報表】按鈕,系統(tǒng)會彈出【智能輔助歸集表】,該表可自主選擇使用。若選擇不使用歸集表信息,點擊右上角關(guān)閉即可;若選擇使用【智能輔助歸集表】,數(shù)據(jù)核對無誤后,點擊【確定】則可將歸集數(shù)據(jù)自動寫入申報表的對應(yīng)欄次。
三是核對申報表各類數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后,點擊【提交】
注意:
(1)當(dāng)申報表被提交之后【智能輔助歸集表】將不再展示,若想重新呼出【智能輔助歸集表】,則需要先作廢申報表。
(2)輔助歸集表:允許填寫“未開具發(fā)票”、“差額征收”、“銷售不動產(chǎn)”,其中“差額征收”和“未開具發(fā)票”需勾選后再填寫;
(3)差額征收欄次:開具發(fā)票合計大于0時允許填寫,填寫金額必須小于等于開具發(fā)票合計;
(4)銷售不動產(chǎn)欄次:由納稅人自行填寫,必須小于等于5%征收率金額。
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