研發(fā)費用加計扣除好處從本質(zhì)上說,其實就是企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策,是稅基式減免,減少企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。
研發(fā)費用加計扣除案例:
某企業(yè)系增值稅一般納稅人。企業(yè)核算 2022年度銷售(營業(yè))收入2000萬元,實現(xiàn)會計利潤800萬元。
本企業(yè)境內(nèi)研發(fā)費用賬戶中已記錄的研發(fā)人員工資及“五險一金”40萬元、外聘研發(fā)人員勞務(wù)費用10萬元、直接投入材料費用25萬元;支付境內(nèi)機構(gòu)的委托研發(fā)費用 70 萬元。
1、 不享受研發(fā)費用加計扣除時:實現(xiàn)會計利潤800萬元,企業(yè)所得稅=800*25%=200萬元
2、 享受研發(fā)費用加計扣除:應(yīng)納稅所得額=800-(40+10+25+70*80%)=670萬元
實際算得:企業(yè)所得稅=670*25%=167.5萬,實現(xiàn)合理節(jié)稅32.5萬元。
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